压实整改责任 巩固审计成效——乌海分院完成财务大检查
整改落实及年度收支审计工作

2026-04-23 48次

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近日,自治区财务大检查整改专项检查组及第三方审计机构一行对乌海分院财务内部大检查问题整改落实情况开展“回头看”监督,以及开展2025年度财务收支审计工作。

乌海分院高度重视此次检查审计工作,针对财务大检查反馈的问题,迅速成立财务大检查整改工作领导小组,全面负责统筹协调整改工作,明确整改责任人与责任部门,细化整改举措,确保整改工作有序、高效推进。

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财务核算中心乌海分中心主动作为、周密部署,全体财务人员严格对照工作要求,系统梳理并提供整改佐证材料。对于审计过程中的疑问,第一时间响应说明,对需补充的资料做到快速完善、精准提交,全程展现了严谨细致、务实尽责的工作作风。

在整改落实过程中,乌海分院坚持实行“整改—复核—销号”闭环管理机制。针对台账所列问题逐条研究整改措施,明确整改时限与处理意见,完成一项、销号一项。对于涉及资金追缴、账务调整、制度修订的具体措施,严格对照问题清单逐条落实到位,确保整改结果可量化、可检查、可追溯。检查组对乌海分院整改完成情况及整改质量给予了肯定,认为乌海分院在规范财务管理、提升内控水平方面取得了扎实成效。

乌海分院将以此次检查审计为契机,进一步提高思想认识,针对检查组提出的意见建议认真总结经验,持续修订和完善相关内控管理制度,健全内部控制体系,并持续加强财务人员专业素质培训,着力构建“问题清零、制度完善、能力提升、风险可控”的可持续财务管理体系。通过持续优化资源配置、强化财务监督,为乌海分院各项事业高质量、规范化发展提供更加坚实的财务保障。